10月17日,学院召开2023年度内部控制工作领导小组会议,学院领导以及内部控制领导小组全体成员出席会议,会议由学院分管财务副院长主持。
会上,组织全体成员学习了《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》、《安徽省财政厅 安徽省监察厅 安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》。
财务处对学院整体内部控制工作进行介绍,并从总体要求、开展范围、工作步骤、完成情况等方面,对学院2020-2022年度预算执行与财务收支审计工作中存在的问题分六个模块分别进行反馈和解读。党政办公室介绍了学院合同管理办法,并就合同管理制度和流程在会上展开集体讨论。
学院院长强调,加强学院内部控制建设、完善内部控制工作制度十分重要。各部门要提高认识,优化内部控制管理工作,围绕学院2020-2022年度预算执行与财务收支审计工作中存在的风险点,进一步完善内部控制工作,规范学院各项经济活动和相关业务,助力学院高质量发展。